2017年龙岩市永定区计划生育服务站部门预算说明


时间:2017-02-04    来源:    字体显示:   默认   阅读:810 次

 

2017年龙岩市永定区计划生育服务站部门预算说明

2017年龙岩市永定区计划生育服务站部门预算经永定区十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《永定县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政综〔2014198号)要求以及《龙岩市永定区财政局关于批复2017年度部门预算的通知》(永财预〔20172号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市永定区计划生育服务站的主要职责是:开展计划生育技术指导、咨询;计划生育“四术”及并发症诊治;避孕药具服务管理;独生子女,成人伤残生育二胎的鉴定;避孕和节育的医学检查;避孕节育手术;计划生育手术并发症和药具不良反应诊治;不育症诊治;其它生殖保健服务。

二、部门预算单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人员

 龙岩市永定区计划生育服务站

全额拨款 

 10

18 

三、部门主要工作任务

2017年,龙岩市永定区计划生育服务站主要任务是:开展计划生育技术指导、咨询;计划生育“四术”及并发症诊治;避孕药具服务管理;独生子女,成人伤残生育二胎的鉴定;避孕和节育的医学检查;避孕节育手术;计划生育手术并发症和药具不良反应诊治;不育症诊治;其它生殖保健服务。重点抓好以下工作:

(一)扎实开展节育技术服务工作。

严格执行《计划生育技术服务管理条例》,自觉遵守职业道德,遵循计划生育技术服务的各项操作规范,定期开展质量检查,为群众提供安全可靠的技术服务.按照《常用技术服务规范》的要求,严把节育手术的术前、术中、术后关,认真开展计划生育技术服务工作。

(二)积极开展出生缺陷干预工程工作。

(三)认真做好避孕药具管理与发放工作。

(四)大力开展宣传教育工作。

围绕生育节育、生殖保健工作的开展,通过宣传车、宣传栏、广播电视等宣传形式,积极做好优生优育知识、孕前优生健康检查知识、避孕节育知识、生殖保健知识和计划生育相关政策的法律法规知识、药具免费发放和相关的知识宣传工作,引导育龄群众树立科学、文明的婚育观。

(五)积极开展妇科常见病、多发病查治工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 龙岩市永定区计划生育服务站部门收入预算为161.98万元,其中:当年财政拨款收入161.98万元。相应安排支出预算161.98万元,其中:人员支出141.40万元,对个人和家庭补助支出12.16万元,公用经费支出8.42万元。

(一)公共财政支出主要项目(按科目分类统计)包括:

计划生育技术服务(科目)161.98万元。用于基本支出。

(二)政府性基金支出主要项目(按科目分类统计)包括:

2017年度政府性基金支出0万元。

 附表:1.2017部门收支预算总表

2.2017部门公共财政拨款支出预算表

       3. 2017年部门政府性基金拨款支出预算表

       4. 2017年部门代管资金拨款支出预算表

       5. 2017年部门其他收入支出预算表

       6. 2017年支出总表(按经济科目)

             龙岩市永定区计划生育服务站

                     201724


附件1

2017年部门收支预算总表

单位盖章:

 

 

单位:万元(保留两位小数)

                            

 

                       

 

收入项目类别

2017年预算

支出项目类别

2017年预算

一、公共财政预算拨款

161.98 

一、基本支出

241.98 

    1、一般公共预算

161.98 

  1、人员支出

181.40 

       其中:成品油价格和税费改革税收返还

 

  2、对个人和家庭的补助支出

12.16 

    2、上级财政转移支付补助

 

         其中:离退休费(含退职费)

 

二、基金预算财政拨款

 

   3、公用支出

48.42 

    1、区级基金预算拨款

 

           其中:离退休公务费

0 

    2、上级财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

0 

三、财政代管资金拨款

 

      

0 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

三、上年结转安排支出

0 

六、其他收入

80.00 

 

0 

                 

241.98 

支   出   总   计

241.98 

附件2

2017年部门公共财政拨款支出预算表

单位盖章:

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

161.98 

0 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

20.26 

 

2011211

计划生育技术服务机构

141.72 

 

附件3

2017年部门政府性基金拨款支出预算表

单位盖章:

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级

 0

 0

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

2017年部门代管资金拨款支出预算表

单位盖章

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

上缴上级

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2017年部门其他收入支出预算表

单位盖章

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

科目编码

科目名称

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障费

绩效工资

其他福利支出

离休费

退休费

退职费

遗属生活补助

离休人员特需费

退休人员活动费

助学金

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

在职人员定额公用经费支出

教育院校生均经费

离休人员公务费

退休人员公务费

工会经费

公务用车经费

福利费

其他公用支出

规范性津补贴

特岗(行业津贴)

年终一次性奖金

医疗、工伤、生育保险

失业保险

机关事业单位工作人员养老保险

职业年金

基础性绩效

奖励性绩效

绩效奖金

未休年休假报酬

追加绩效工资总量

定编不入编人员经费

其他人员支出

离休费

离休人员过节费

退休工资

上年退休人员年终一次性奖金

退休人员过节费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

合计

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

210

医疗卫生与计划生育支出

16198

54.06

0

0

4.8

15.04

0

20.26

0

25.98

21.26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.16

0

0

0

0

0

0

0

0

8.42

0

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

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